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老师您好,在报税前要做进项发票勾选的认证对吧?对于我们2021.12月购买电脑的发票进项税,需要分摊到3年里抵扣,那我在2022年1月做进项发票勾选时是整张发票勾选,那我报税的时候按照进项税额除以36来抵扣对吗? 但是,其实我们12月没有销项,所以想以后有销项的月份再勾选认证,这样可以吗
同学,你好:
1.报税前需要对专用发票勾选认证的~
2.专用发票都按张数勾选确认的哈;如果销项上抵扣不了,以后期间还是可以抵扣的~
举例:12月销项3000,进项5000,勾选是可以抵扣的是5000,但只抵扣了3000,剩余的2000,可以在后面的月份抵扣的~
解析里这句话20天辅导书没找到呢,我也不太理解!...
老师,请问本题为何不是选项A正确?...
老师,这个有点看不懂,上面说不能抵扣但书上说可以抵扣...
d为什么不对...
为什么不包括个体工商户...
运费的10.9是价税合计数,价税分离为什么是10.9÷1.0...
这个题问的是进口高档香水晶应纳税额的计算,怎么答案也有 C和...
学生勤工俭学提供服务免个税吗...
那如果是跨年冲红发票,发票已抵扣,分录、报表,税方面的都是怎...
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教师回复: 亲爱的同学,你好~因为消费税是价内税,计税依据中要包含有消费税本身。其次如果题干中给出了应税消费品的销售价格,不管是否含增值税,都是含消费税的,所以如果直接销售,有销售价格的话,那么销售价格中已经包含了消费税,直接用销售价格乘以税率计算消费税,不需要除以(1-消费税税率);但是如果没有销售价格,需要组价计算的话,我们需要自己把消费税包含到组成计税价格中,这时候就要除以(1-消费税税率)学习加油,有不明白的地方可以继续讨论~
教师回复: 亲爱的同学,你好~免的哦对个人购买福利彩票、体育彩票,一次中奖收入在1万元以下(含1万元)的暂 免征收个人所得税,超过1万元的,全额征收个人所得税好好复习,坚持就是胜利~
教师回复: 亲爱的同学,你好~业务招待费、广告费和业务宣传费计算限度的基数都是销售(营业)收入,不是企业全部收入。销售(营业)收入包括销售货物收入、提供劳务收入等主营业务收入、让渡资产使用权(收取资产租金或使用费)收入等其他业务收入,还包括视同销售收入。但不含营业外收入和投资收益(从事股权投资业务的企业除外)学习加油,坚持就是胜利~
教师回复: 勤奋的同学,你好。生产车间发生的计入制造费用的有:企业生产车间发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失的的等。生产车间发生的计入管理费用的:生产车间闲置的固定资产折旧和无形资产摊销、固定资产修理费。如果同学都很明白了,麻烦帮老师点个五星好评哦,感谢~祝你早日通过考试