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第八个小问是怎么做的,真的看不懂,思路是什么
M同学总之,求下期可抵得加计抵减额比的是未抵减前得应纳税额,举例说明。题目中11.25-未抵减前的应纳税额2.25=9.1,9.1留待下期抵;假如未抵减前的应纳税额为0,题目中11.25能全额留在下期抵;假如未抵减前的应纳税额为12,那么没有留待下期抵得部分,11.25可以全部从当期抵完哈。
[/quote]勤奋好学的同学你好~
这里的一步是基于前面求得了可加计抵减的抵减额=5.25+6=11.25
由于之前计算可得当期未抵减前的应纳税额=[36+1.15-(40-3-2)] = 2.15,第八问求的是可以结转至下期的加计抵减额,由于加计抵减额11.5,进一步可以抵减应纳税额,最低抵减未0,最后抵减结果是不是1.25-2.15=9.1,剩余不能抵得部分,留待下期抵即可。
以上是我的回答,希望对你有帮助,也希望同学给予一定评价哈,加油哟,继续保持优秀丫!
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教师回复: 同学你好,这里是这样的,一般纳税人提供委托加工、修理、修配劳务税率为13%,小规模纳税人提供委托加工、修理、修配劳务征收率3%。如果是单纯的加工,属于服务,就是6%,这里指的是提供加工修理修配劳务,用13%的税率
教师回复: 勤奋的同学你好呀~现行税种中,以国家法律形式发布实施的有:企业所得税、个人所得税、车船税、环境保护税、烟叶税、船舶吨税、车辆购置税、耕地占用税、资源税、契税、城市维护建设税。希望老师的解答可以帮助到你,加油!
教师回复: 同学 你好委托加工,只是让受托方加工,加工完成后,委托方还可以收回,货物的所有权没有转移。也没有脱离增值税链条,所以增值税不用视同销售,委托方不交增值税哦。而是等到委托方将货物收回后对外销售的时候自行申报纳税。所以也不涉及代扣代缴增值税哦。感谢您的支持,继续加油哦!
教师回复: 爱学习的同学你好哟~一般都是实现销售的时候交税。比方说生产销售环节,零售环节,批发环节。实木地板是在生产销售环节征税。生产厂家把实木地板生产出来,然后出售以后缴纳消费税,并不是一生产出来就直接缴税。金银首饰是在零售环节缴纳消费税,生产销售环节不缴纳。超豪华小汽车在生产销售和零售环节均要缴纳消费税。老师看好你哦,继续加油哈~
教师回复: 勤奋努力、爱学习税法的同学,你好~贵公司如果销售本公司种植的花卉免征增值税,销售外购的花卉适用增值税税率为9%~~如还有不清楚的地方,欢迎随时提问,Hedy老师会尽快解答,爱学习的你一定是最棒的,加油~