这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方?

这个题发生业务招待费 应该是支付出去钱 那么应交增值税怎么在借方???

t同学
2019-08-14 11:10:28
阅读量 462
  • 朱老师 高顿财经研究院老师
    潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳 良师益友 教导有方
    高顿为您提供一对一解答服务,关于这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方?我的回答如下:

    [quote]

    支付的金额为价税合计金额

    [/quote]

    收到的费用发票上的税额符合条件的应当确认进项税额用于以后抵扣。发票上的价款计入期间费用,税款计入今宵税额。


    以上是关于增值税,应交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
    2019-08-14 11:52:09
  • 收起
    t同学学员追问
    不懂
    2019-08-14 15:53:43
  • 朱老师 高顿财经研究院老师

    一般纳税人,如果收到的普通发票10.3万,发票注明价款为10万,税款为0.3万,核算为

    借:管理费用-招待费  10.3万 

    贷:库存现金等          10.3万

    如果收到的专票发票10.3万,发票注明价款为10万,税款为0.3万,

    借:管理费用-招待费  10万

         应交税费-应交增值税(进项税额) 0.3万

    贷:库存现金等          10.3万

    两个例子的比较,望你能过理解费用专票上的税款可以抵扣,计入进项税额。类似采购材料收到专票,票面上的税额的核算。

    2019-08-14 16:14:57
  • 收起
    t同学学员追问
    公司发生业务招待费 为什么是收到增值税 不应该是给出招待费的销项税额吗?
    2019-08-14 16:17:31
  • 朱老师 高顿财经研究院老师

    提供招待服务确认收入的销售方应当确认销项税额。

    同时,招待费这项费用的举例也不合适。向住宿费用收到专票,客户收到发票票面上的税额可以确认进项税额。对应的供应商开票方确认收入时要确认销项税额


    2019-08-14 16:30:01
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