一是成立了北湖区财政局财政专户账户余额稽查工作领导小组。由审核稽查股牵头,各业务股室抽调相关人员组成了三个稽查小组,对全局各股室截止3月底的财政专户账户余额进行了一次全面清理稽查。
二是采取股室自查与稽查小组核查相结合的方式进行稽查。先由局相关股室及二级机构,对各自管理的专项资金账户账面余额和代理银行对账单余额进行全面自查,上报审核稽查股汇总,再由稽查小组现场交叉核查。核查内容包括:组织开展稽查财政专户账户余额的工作是否得力;是否存在漏报、隐瞒财政专户账户余额情况,账户余额是否与专户账面数存款相符、是否与龙图系统专户余额相符。
三是稽查领导小组汇总核查结果。核查完毕后,将全部财政专户账户余额按不同的金融机构整理汇总,再到9家代理银行对已纳入核算管理的19个财政专户账户进行实地核查,核查各银行公存柜电脑系统调取的账户余额与各代理银行对账单余额是否一致。经过核查,该局财政专户资金各股室账面余额、银行对账单余额、银行公存柜电脑系统实地调取余额全部相符,没有发现漏报、瞒报和账款不相符的情况。
此次稽查,体现了该局在财政专户资金管理制度,内部各环节的控制按要求落实到位,资金安全管理意识也得到进一步提升,更好地确保了财政资金安全、规范、有效运行。
高顿网校小编寄语:大多数人想要改造这个世界,但却罕有人想改造自己。
