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老师,能不能麻烦看一下?哪里不对呀?
亲爱的同学,2017年底,要把2016年底确认的递延所得税资产5万元冲回,缺了一笔分录
借:其他综合收益 5
贷:递延所得税资产 5
老师,为什么这个60在算所得税的时候要加上呢,不是直接100...
老师,为什么这样列式,资产负债表递延所得税资产(1000-6...
老师,坏账准备不是可以确认递延所得税资产吗...
递延所得税资产和递延所得税负债,也分流动和非活动两种对吧?...
老师,这道题答案是不是错了,19年的差异要21年才能够转回,...
1,这题第(1)的解析表格暂时性差异是正数,考试时写负数得分...
递延所得税资产,为什么转回?转回什么意思?第4问...
所得税费用这个最后要清零的吗?按会计多缴的税金记入递延所得税...
老师这个第一段资料确认的03-06年的递延所得税资产为什么是...
这一题,如果算应交所得税:(8000+3000-450+60...
汇算清缴是指所得税和某些其他实行预缴税款办法的税种,在年度终了后的税款汇总结算清缴工作。所得税等税种,通常按纳税人的全年应税收入额为计征依据,在年度终了后,按全年的应税收入额,依据税法规定的税率计算征税。企业年度汇算清缴是什么意思呢?个人所得税有没有汇算清缴呢?
企业所得税和增值税并不一定都需要缴纳,若是企业亏损,那么是不需要缴纳增值税的,亏损的企业没有利润,故此也不用缴纳企业所得税。其他情形一般是同时需要缴纳企业所得税和增值税的。那么企业所得税和增值税都需要缴纳吗?有什么区别呢?跟着高顿小编来看看吧!
在我国,由于纳税主体的不同,因此所缴纳的税收类别也是不同的,自然所申报的程序与手续流程问题也可能有着相关的区别,那么,企业所得税申报时间是什么时候呢?哪些收入需要纳税呢?
企业所得税是对企业经营收入所征收的一个税种,增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。增值税是对企业增值部分所征收的税收并不包含在企业所得税范畴内。那么企业所得税包不包含增值税呢?
教师回复: 勤奋努力爱学习的同学,你好~针对你说的这个问题,1、在租赁期开始日,确认使用权资产和租赁负债,会计分录是:借:使用权资产 2,600,000租赁负债-未确认融资费用 550,000=3,150,000-2,600,000贷:租赁负债-租赁付款额 3,150,000=每年的租赁付款额450,000*租赁期72、在后续计量时,使用权资产要计提折旧(类似于固定资产的管理),会计分录是:借:管理费用 371,428.57贷:使用权资产累计折旧 371,428.57=2,600,000/7(租赁期为7年,按照7年计提折旧)3、在后续计量时,要确认租赁负债的利息,会计分录是:借:财务费用 131,040贷:租赁负债-未确认融资费用 131,040=期初账面价值2,600,000*实际利率5.04%4、按照当年销售额超过1,000,000元的,当年应再支付按销售额的2%计算的租金,这个属于可变租赁付款额;在实际发生时,直接计入当期损益,会计分录是:借:销售费用 30,000贷:应付账款 30,000=销售额1,500,000*比例2%综合看来,对利润的影响金额合计是:管理费用( -371,428.57)+财务费用( -131,040)+销售费用 (-30,000)=-532,468.57如还有不清楚的地方,欢迎随时提问,Andy老师会尽快解答,爱学习的你是最棒的,加油~
教师回复: 勤奋努力、爱学习会计的同学你好,有两种方式可以计算这个金额:方法一:首先要比较摊余成本和其他债权投资的公允价值,两者之间的差额为持有期间公允价值的累计变动额(余额)。因此计算本期公允价值变动的发生额要用这个差额减去以前期间已经确认的公允价值变动之和。900-(1028.24+1028.24*3%-40)方法二:直接计算发生额本期公允价值变动的发生额=期末公允价值-(期初公允价值±当期利息调整的摊销)。注:做题的时候,建议用方法一,计算比较简单,不容易出错,也好理解。加油~有问题欢迎继续和老师沟通~
教师回复: 亲爱的同学你好: 旧准则下,生产设备发生的日常维修费用是计入知制造费用的,然后进存货成本。 新准则下,生产设备发生的日常维修费用应当计入管理费用的。 这是教材与准则有冲突的地方。 希望老师的回答能够帮助到你哦,加油~~
教师回复: 同学,是这样操作的,科学计算器开4次方:1.输入要开方的次数4;2.按左上角shift键;3.按开次方键4.输入要开的数,最后摁=就行
教师回复: 勤奋的同学你好呀~依3%征收率减按2%征收的意思是,在换算不含税价(价税分离)时,用征收率3%,计算税额时用征收率3%。所以公式中会有除以(1+3%)出现,这是换算为不含税的销售额。同学理解一下哈~有疑问我们继续交流