| 附属单位缴款 | |||||||
| 其他收入 | |||||||
| 支出合计: | 收入合计: | ||||||
| 总计 | 总计 |
(2)融资租入固定资产原价______元。
资 产 负 债 表
(年报表格式)会高校01表
编制单位: __ 年__ 月 __ 日 单位:元
| 项 目 | 行次 | 期初数 | 期末数 | 项 目 | 行次 | 期初数 | 期末数 |
| 一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
| 货币资金 | 借入款项 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 应收及暂付款 | 应付及暂存款 | ||||||
| 借出款 | 应缴财政专户款 | ||||||
| 材料 | 应交税金 | ||||||
| 对外投资 | 代管款项 | ||||||
| 固定资产 | 负债合计: | ||||||
| 无形资产 | |||||||
| 三、净资产类 | |||||||
| 事业基金 | |||||||
| 其中:一般基金 | |||||||
| 投资基金 | |||||||
| 固定基金 | |||||||
| 专用基金 | |||||||
| 经营结余 | |||||||
| 未完项目收支差额 | |||||||
| 净资产合计: | |||||||
| 资产合计: | 负债及净资产总计 |
(2)融资租入固定资产原价______元。
收 入 支 出 表
会高校02表
编制单位: __ 年__ 月 __日 单位:元
| 项 目 | 行次 | 年(期)初数 | 本期数 | 本期累计数 | 年(期)末数 |
| 收入 | |||||
| 教育经费拨款 | |||||
| 科研经费拨款 | |||||
| 其他经费拨款 | |||||
| 上级补助收入 | |||||
| 教育事业收入 | |||||
| 专户核拨预算外资金 | |||||
| 核准留用预算外资金 | |||||
| 其他教育事业收入 | |||||
| 科研事业收入 | |||||
| 科技开发与协作收入 | |||||
| 科技成果转让收入 | |||||
| 科技咨询收入 | |||||
| 其他收入 | |||||
| 经营收入 | |||||
| 附属单位缴款 | |||||
| 其他收入 | |||||
| 其中:投资收益 | |||||
| 捐赠收入 | |||||
| 利息收入 | |||||
| 收入合计 | |||||
| 支出 | |||||
| 拨出经费 | |||||
| 教育事业支出 | |||||
| 科研事业支出 | |||||
| 上缴上级支出 | |||||
| 对附属单位补助 | |||||
| 结转自筹基建 | |||||
| 经营支出 | |||||
| 支出合计 | |||||
| 收支差额 |
支 出 明 细 表
会高校02-1表
编制单位: 年 月 日 单位:元
| 项 目 | 合 计 | 基本 工资 | 补助 工资 | 其他 工资 | 职工 福利 费 | 社会 保障 费 | 助学 金 | 公务 费 | 设备 购置 费 | 修缮 费 | 业务 费用 | 其他 费用 |
| 教育事业支出 | ||||||||||||
| 科研事业支出 | ||||||||||||
| 上缴上级支出 | ||||||||||||
| 对附属单位补助 | ||||||||||||
| 结转自筹基建 | ||||||||||||
| 经营支出 | ||||||||||||
| 拨出经费 | ||||||||||||
| 支出合计 |
1、事业支出中财政拨款支出(用财政补助收入安排的支出)数为_____元。
其中:基本工资: 补助工资: 其他工资: 职工福利费: 社会保障费: 助学金:公务费: 设备购置费: 修缮费: 业务费: 其他费用:
2、事业支出中预算外资金支出(用预算外资金收入安排的支出)数为____元。
其中:基本工资: 补助工资: 其他工资: 职工福利费: 社会保障费























