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小规模纳税企业季度申报,本季度开具服务类专票40万,货物零售开具20万普票。问一下30万减免是合计不超30万还是服务和零售分开不超30万减免?
某境外旅客“五一”期间来我国游玩,5月10日在北京某退税商店购买了一套茶具,取得退税商店当天为其开具的增值税普通发票及退税申请单,发票注明金
我们公司在2019年3月份购入一层办公楼,当月付款对方在当月开票且已经在增值税认证系统中认证。请问在申报3月份税款时,该办公楼的进项税额可以一次
我们是上市公司,控股股东新成立了一家子公司,我司通过增发和现金的方式从控股股东处获得该公司的全资控股权。后来资产进行了第二次评估有增值部
我们公司3月份的收入涉及到需要开具10个点的专票,但是我们是在4月份才补开的10个点的专票,这样我们4月份申报增值税时申报表应该怎么填写申报呢?
公司员工产假期间已预发工资2万6,公司按国家政策核算出该员工应发工资5万3,从社保领回来生育津贴3万7,发放给员工2万7。这种情况需要扣个税吗?
公司成立一个部门,负责公益活动:一对一助学,为方便员工,决定签订公司代付协议,员工打款给公司账号,公司账号按期汇给慈善总会,这个代付属于员
请问我公司无偿出租房子给关联方办公,但相关办公物业费签订分摊协议,是否可行?另外,收到费用发票后,是不是进项税额仍然在我公司抵扣,不含税
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