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我司近期偶然听说有部分员工在今年没有做上一年度个人所得税的汇算清缴,但是我司之前已经发布相关通知,并且多次提醒员工要主动办理个人所得税的
房产公司(一般纳税人,非湖北省)将暂时未卖出的门面自 2020 年 11 月出租给物业公司(小规模),然后由物业公司转租给商户。请问: A、房产公司如何
同一个老板控股 A、B 公司。A 公司把旗下无形资产(软著、专利、品牌等)高价卖给 B 公司,B 公司是否可以用此无形资产的摊销做税前扣除?
我公司在 2020 年通过市教育局捐赠了一笔资金,用于资助本地贫困家庭的学生。在捐赠时取得了市教育开具的行政收据,请问我司的该笔捐赠是否可以税前
我公司是北京的一家拍卖公司,在拍卖文物艺术品时,遵循行业惯例,为委托方和购买方相互保密信息。对于我公司代委托方收取的货款,是否可以由我公
假设我公司全年进行 2 个科研项目研发,其中:1 项目投入 100 万,产出试制品取得收入 120万;2 项目投入 100 万,产出试制品取得收入 80 万元,上述项目均未达到资本化条件。请问研发费用应当是按照单个项目进行冲减还是所有的研发费用整体冲减?
因为货代公司A公司的缘故,我们超期报关,使运输公司B呆滞时间延长,被运输公司B收取了一笔超期赔偿金,按照运费9%开专票给了我们。我们是分别跟货代公司A以及运输公司B签订合同的。跟A公司协商后,A公司同意赔偿我们一笔同样金额的赔偿金。问:我们支付给B的赔偿金,取得的专票可以进项抵扣吗?
我司委托货代报关,由于货代超期报关导致我司支付给相关运输公司的费用增加,我司需要多支付5000元费用给运输公司,现运输公司已开运费发票(10%)给我司,我司也支付此费用。我司向货代公司追索超期报关导致多产生的运输费用5000元,请问我司要如何开票给货代公司?或者只须提供收款收据即可?
在DDP进口方式下,A公司从国外进口一设备(进口关税及增值税专用缴款书抬头开的是A公司名称),国外给的形式发票的总金额为1万美金,折合人民币10000*汇率6.85=68500元,进口的关税为68500*0.07=4795元(已取得海关的进口关税专用缴款书,缴款单位抬头开的是A公司名称),进口增值税为(68500+4795)*0.17=12460.15元(已取得海关的进口增值税专用缴款书,缴款单位抬头开的是A公司名称)。A公司应该如何做账?应当将相关税费计入固定资产成本同时确认营业外收入吗?