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我公司是2019年1月份成立的一家商贸企业,主要经营班车运输服务和养老服务,公司设立时登记为一般纳税人,如果我公司1月、2月、3月均有销售收入,且
有个小规模的评估公司,劳务外包,缴税时可以扣除劳务外包这部分吗?如果可以扣除,申报时是不是直接减去外包金额就好呢?具体是:评估公司要给对
“企业4月1日前不能开新税率,4月1日后不能开老税率(除非4月1日前已发出商品并已按未开票收入申报)”,请问是否属实?
A公司和B公司是同一股东控股项目公司,我的劳动合同是与A公司签的,但我有时因为帮B公司办事发生的火车票,可以在B公司抵扣吗?我兼AB两公司的税务经
因缺资金,没钱给供应商付款,供应商将把我公司的债权转让给保理公司,保理公司给供应商付款,约定时间到后,我公司把欠供应商的款付给保理公司,
1、2018年补计提了2017年的工资,用到以前年调调整科目了,汇算清缴如何申报? 2、进行了补计提,要到税局修改2017年个税申报表吗? 3、比如2018年我
有两家企业,一个是一般纳税人,资产总值是6000万,人数40人,年营业额是1200万,所得税额小于100万。另一个是小规模企业,资产总值是6000万,人数30人,
A公司准备实施股权激励方案,公司总经理拿出5%股权准备授予10位管理层,10位管理层用每股1元价格取得,初始股权成本0.5元/股。目前A公司进行一轮融资,
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