高顿网校友情提示,*7温州会计实务考试辅导相关内容广宇集团股份有限公司内部审计制度(三)总结如下:
  应由审计负责人批准。
  第七章奖惩
  第四十二条违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度,有下列行为之一的单位和个人,根据情节轻重,审计委员会向公司提出处罚建议。
  (一)拒绝提供有关文件、凭证、账簿、报表资料和证明材料的;
  (二)阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;
  (三)弄虚作假、隐瞒事实真相的;
  (四)拒不执行审计决定的;
  (五)打击、报复审计人员和检举人员的;
  (六)其他违法违规行为。
  第四十三条违反国家法律法规、公司管理制度和本管理制度,有下列行为之一的审计人员,根据情节轻重,提请审计委员会批准后可对其进行相应行政处分、经济处罚。
  (一)利用职权、谋取私利的;
  (二)弄虚作假、徇私舞弊的;
  (三)玩忽职守、造成审计报告严重失实的;
  (四)未能保守公司秘密的。
  广宇集团股份有限公司
  第四十四条对在内部审计工作中有突出贡献的内部审计人员,审计委员会给予表彰和奖励。
  第七章附则
  第四十五条本制度由董事会负责解释。
     
  扫一扫微信,学习实务技巧
   
  高顿网校特别提醒:已经报名2014年财会考试的考生可按照复习计划有效进行!另外,高顿网校2014年财会考试高清课程已经开通,通过针对性地讲解、训练、答疑、模考,对学习过程进行全程跟踪、分析、指导,可以帮助考生全面提升备考效果。