| 应付福利费 | |||||
| 预付账款 | 应付社会保障费 | ||||
| 存货 | 应交税费 | ||||
| 待摊费用 | 其他应付款 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | 预提费用 | ||||
| 流动资产合计 | 一年内到期的长期负债 | ||||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
| 长期投资 | 非流动负债: | ||||
| 固定资产 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原价 | 长期应付款 | ||||
| 减:累计折旧 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 负债合计 | ||||
| 固定资产清理 | 净资产: | ||||
| 无形资产 | 事业基金 | ||||
| 无形资产原价 | 专用基金 | ||||
| 减:累计摊销 | 待冲基金 | ||||
| 长期待摊费用 | 财政补助结转(余) | ||||
| 待处理产损溢 | 科教项目结转(余) | ||||
| 非流动资产合计 | |||||
| 未弥补亏损 | |||||
| 净资产合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和净资产总计 |
收入费用总表
会医02 表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
| 一、医疗收入 | ||
| 加:财政基本补助收入 | ||
| 减:医疗业务成本 | ||
| 减:管理费用 | ||
| 二、医疗结余 | ||
| 加:其他收入 | ||
| 减:其他支出 | ||
| 三、本期结余 | ||
| 减:财政基本补助结转 | ||
| 四、结转入结余分配 | ||
| 加:年初未弥补亏损 | ||
| 加:事业基金弥补亏损 | ||
| 减:提取职工福利基金 | ||
| 转入事业基金 | ||
| 年末未弥补亏损 | ||
| 五、本期财政项目补助结转(余): | ||
| 财政项目补助收入 | ||
| 减:财政项目补助支出 | ||
| 六、本期科教项目结转(余): | ||
| 科教项目收入 | ||
| 减:科教项目支出 |























