付单据 张 年 月 日 第 页
姓 名 | 起止地点 | 职别 | 工作部门 | 出差事由 | ||||||||||||||
起止日期 | 车船费 | 市内交通 | 途中、住勤补助 | 住宿费 | 其他费用 | 金额 合计 | ||||||||||||
月 | 日 | 月 | 日 | 实际 费用 | 奖励个人部分 | 天数 | 金额 | 奖励个人部分 | 天数 | 标准 费用 | 实际 费用 | 奖励个人部分 | ||||||
至 | ||||||||||||||||||
至 | ||||||||||||||||||
至 | ||||||||||||||||||
至 | ||||||||||||||||||
核准报销金额总计人民币(大写) 仟 佰 拾 元 角 分 ¥ | ||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||
国 税 海南省海口市货物销售发票发 票 联 发票代号:146355876556
发票号码:02234997
客户名称:海达有限责任公司 地址: 2005 年12 月 2 日填开
品 名 规 格 | 单 位 | 数 量 | 单 价 |
| 金 额 | 备 注 | ||||||||
百 | 十 | 元 | 角 | 分 | ![]() | |||||||||
办公用品 | 支 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
