国家税务总局关于印发《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》的通知
来源:网校 发布时间:2014-12-22 14:48 责编:高顿网校
各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:
为了规范国家税务局系统的内部财务审计行为,总局制定了《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题,请及时报告。
附件:1.审计通知书
2.内部审计报告
3.审计报告征求意见书
4.审计意见书
5.审计决定
6.不予受理复议裁定书
7.复议受理通知书
8.复议决定
9.复审决定
10.审计工作底稿
11.审计取证记录
12.审计调查记录
13.帐务资料调用凭据
14.内部审计查帐记录
税收,是国民经济最为重要的调节器,随着经济的发展,税收法律愈发繁杂,税收调整愈发频繁,作为企业财务人员,掌握着企业的税收命脉,迫切需要综合的税务管理能力,加入税务经理专修班,掌握税务实务、税务筹划、税务稽查、税务行政复议,拓宽税务处理软技能,成为优秀的财会人。
为了规范国家税务局系统的内部财务审计行为,总局制定了《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题,请及时报告。
附件:1.审计通知书
2.内部审计报告
3.审计报告征求意见书
4.审计意见书
5.审计决定
6.不予受理复议裁定书
7.复议受理通知书
8.复议决定
9.复审决定
10.审计工作底稿
11.审计取证记录
12.审计调查记录
13.帐务资料调用凭据
14.内部审计查帐记录
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