分征收区域完成情况:开发区累计完成23829万元,为年初预算的33.16%,低于正常进度8.51个百分点,比上年同期增长35.32%,增收6219万元;金明区累计完成17276万元,为年初预算56.69%,高于正常进度15.02个百分点,比上年同期增长47.19%,增收5539万元。
公共财政预算支出结构不断优化,按照“取之于民、用之于民”的原则,主动服务经济社会发展大局,集中财力确保各项民生支出需要。截止5月底,全区公共财政预算支出完成51576万元,比上年同期增长63.26%,增支19984万元,保持了平稳较快增长。重点支出保障较好,教育、科技、医疗卫生、住房保障支出分别增长43.6%、4.3%、20.6%。公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等支出实行零增长。严格政府投资项目和资金监管,确保政府资金使用安全、合规、有效。截止5月底,会议经费、公务接待、公务用车购置等支出分别比上年同期减少31.22%,7.82%,44.12%,公务用车运行维护费支出因目前新区创卫工作的实际需要比上年同期增长88.84%。
