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我单位是一家生产企业,主要做钢板加工等,自有工厂,现工厂内一部分厂区租给另一家企业使用,双方共同用电,内部有独立电表,电力局给我公司开具
我司和员工签订了租赁用车协议,向员工租入车辆,约定了一年的固定费用(按月大于 500元),并且相应产生的直接费用由我公司承担,该员工是否应该至
我司主营儿童用品的销售,为了鼓励客户提前付款,合同中约定了给予客户相应的现金折扣。 对于现金折扣部分,我司没有取得发票是否可以税前扣除?
我司主营汽车配件销售,2020 年 10 月发生一笔业务,已支付价款且已做账务处理,但未取得发票。直到 2021 年 2 月才收到上年度该业务的发票,截止 2 月底
我司为一家新办企业,2021 年 1 月首次购买税控专用设备时取得了一张增值税普通发票。请问,是否允许在增值税应纳税额中全额抵减?
我公司是做出境游的企业,属于增值税一般纳税人,2020 年受疫情影响,按照政策规定是免增值税的(不管出境还是国内)。2021 年 1 月份,我司收到 2020
我司为一般纳税人,员工出差,由于天气原因做了机票改签,并取得了改签的行程单。该改签 后的行程单,单独列明了改签费部分。请问对于改签以后的行程单如何计算抵扣进项?
我司为一般纳税人,2016 年 1 月采购了一批货物,当月取得增值税专用发票。由于财务人员突 然离职,并且未办理任何交接,导致该发票已认证未申报抵扣。请问,对于该专票是否无法再 进行抵扣?
我司为一家海外游学的公司,除了会取得国内的增值税发票外,还会取得由国外开具过来的invoice 或者是日本的那种小票。请问,从境外取得的这些 invoice 等票据可以在企业所得税前扣除吗?
企业发放给居民个人员工工作服洗补费,文化宣传费,保密费等,员工需要交个税吗?另外员工的这个收入算工资薪金所得还是其他所得?