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我司是一家药企集团,对于员工上下班会提供班车接送服务,但是班车不是我司购买的车辆,而是与第三方公司签订了一份班车运输合同,合同约定对方每
之前国家税务总局公告 2019 年第 4 号曾提出,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,如果月销售额未超过 10 万元(季度销售额未超过 30 万元)的,免征
我司是一家服务型企业,为一般纳税人。因为业务经营的需要,需要在 B 地设立一个办事处,该办事处是租赁的个人住房。请问,我司租赁个人住房而签订
A.同属于总集团公司下的甲公司将自用资金借给乙公司(集团公司以及甲、乙公司均属于非金融组织),请问是否需要按照借款合同缴纳印花税? B.如果甲
我司为一家生产制造型企业,为一般纳税人。近期签订了一份《仓库监控系统设备购销合同》,其中合同中约定,购买的是设备及安装服务。请问该份合同
今年我司为每个员工购买了一份商业健康险,金额是 39 元/份。该种情况,企业为员工购买 39 元/份的重疾险,是否需要计入工资薪金缴纳个税?
我公司自建的厂房中,有一栋楼是专门用于研发使用的房产,请问在研发费用的归集时是否可 以将该房产的折旧费用归集为研发费用?
我司是一家线上图书销售平台,为一般纳税人,主营业务范围是销售纸质图书和电子书,电子 书和纸质图书不捆绑销售,各自单纯售卖。其中我司销售的电子书可以通过 kindle 等电子阅读 设备进行读取浏览。由于我司在销售纸质图书时是可以享受增值税的免税优惠政策,请问我司 在销售电子书时是否也可以享受增值税的免税优惠?
我公司国外关联公司有台小型机械设备想赠送给国内的某企业客户,但是想通过我公司报关进口,进口后再由我公司送给客户,请问其中我公司赠送时是否视同销售?
我司是一家销售公司,向客户销售货物时就会全额开具增值税专用发票。近期因为市场行情影响,某些产品价格与前期相比有所下降,而我司一些优质客户往往前期会一次性购买较多产品,从而使得他们前期购买的价格偏高,我司想要给这些优质客户一定的价格折让,请问是否可以直接开具红字发票,红冲直接开具的部分内容?