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我单位是一家生产企业,主要做钢板加工等,自有工厂,现工厂内一部分厂区租给另一家企业使用,双方共同用电,内部有独立电表,电力局给我公司开具
我司在内控检查时,发现 2019 年有一笔附加税计算错误,并非故意而为之,现我司主动去进行附加税的缴纳。请问,该种情形是否需要加收滞纳金?
我司本月离职了一名员工,已按照劳动法的规定给予该员工一定数额的离职补偿金。请问,离职补偿金是否作为工会经费的计提基数?
我司因某种原因将厂房进行拆迁,拆迁后也不在从事该项目的经营,设备将处于闲置状态。从 停产到签订拆迁协议期间,对于该厂房的设备是否需要计提折
我们公司签了一份绿植租摆管养服务合同,服务内容是乙方为我司提供绿植租摆,及后期绿植养护工作,合同约定开具6%养护费,仅开具6个点的发票有风险
企业2021年购进几台生产设备,每台价值100余万,其中一台设备没有选择一次性扣除,是否影响其他的生产设备选择一次性扣除政策?
我司与B公司签订了一项仓储服务,并委托B公司将仓库货物打包整齐,该项委托服务合同对方提供叉车并配备人员。请问,该委托服务应按什么税目缴纳增
我司在今年1月申请了增值税100万延期缴纳,然后在4月使用了2-4月的留抵税30万抵减了应交增值税,税局为我司办理了抵减增值税部分对应的附加税费退税
我公司在国内享受西部大开发政策15%的企业所得税优惠税率,现我公司在国外项目在国外免交企业所得税,但与该国没有税收饶让协议,意味着回国交税。
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