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我们公司在夏季高温时会向员工发放一定防暑降温补贴,通常是以货币的方式发放。请问,我司发放的防暑降温补贴是否可以计入劳保费支出里?如果不可
我司需要构建重资产型项目,项目周期是 20 年,现向银行贷款并支付相应利息。请问我司构建该资产是否可以将贷款本金进行资本化计入固定资产?
我公司有一个业务是为另一家公司提供绿植养护服务,合同约定服务期间为 2016-2020 年度,收款结算方式为 5 年期服务结束后一次性收款。2020 年度收到或者
我公司给一家香港公司在中国各地保税区与保税区之间做运输,签订的是运输代理合同,对方只要形式发票,我们是按照免税开具发票还是 9%税率的发票?
我司租赁一处仓库,符合租赁资产的定义,但是供应商开的发票是仓储服务费发票,税率栏显示 5%。请问这张发票我司能否正常使用?
由于行程改变,在航空代理公司预订的机票临时取消,产生的退票费和手续费,请问我司是否可以凭借取消的行程单计算抵扣进项税额?如果不可以,是需
2021 年开始要执行新租赁准则,需要确认使用权资产。以前我司对于短租的这种办公室设备是直接计入的“管理费用—办公费”科目进行的处理。那执行新
我司为一般纳税人,主营做软件开发,公司自行建造了一栋宿舍楼供研发人员无偿住宿。请问对于公司无偿提供集体宿舍给员工住宿会计上如何核算?
我司之前是小规模纳税人,去年销售额达到条件后转为了一般纳税人。请问我司在小规模纳税人期间取得的增值税专用发票,是否可以在转为一般纳税人后
我单位为民办非营利组织,由于某些原因需要,现准备将一部分固定资产进行转卖,请问我单 位是否需要交增值税和企业所得税?
我们公司是一家生产制造企业,属于增值税一般纳税人。由于业务规模调整,有一些厂房不再使用,其占据的土地我司准备转让一部分。如果我们公司转让
我司是 2020 年 12 月成立的一家制造业公司,注册资金 100 万,在税局登记为增值税小规模纳税人,2021 年 2 月转为一般纳税人,2021 年 1 月开始发生业务,
我们公司是 H 省的一家企业,之前满足相关政策规定从一般纳税人转为小规模纳税人,账面上 还有转登记日当期的期末留抵税额,挂在待抵扣进项税额科目
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