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没有会计证可以做审计,一般国家审计机关的审计人员是通过公务员考试进入的,不考虑“会计证”之类的东西;社会审计中,比如某审计事务所或会计事务
审计可以说是会计工作的监督工作,会计与审计是相辅相成的,得先学好会计基础才能做好审计工作,而学审计则能站在不同的角度去理解会计工作,是有
研发支出的主要账务处理。企业自行开发无形资产发生的研发支出,不满足无形准则规定的资本化条件的,借记研发支出(费用化支出),满足无形准则规
内部控制理论是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策
内部审计方法是顺查法、逆查法、抽查法、审阅法、分析法、抽样与详细审计结合法、效益评价审计法。内部审计是由各部门、各单位内部设置的专门机构
企业的内在价值是企业自身所具有的价值,它是一种客观存在,是由企业内在的品质所决定的企业的内在价值是决定企业市场价值的重要因素,但二者经常表
审计作为一种监督机制,其实践活动历史悠久,但人们对审计的定义却众说纷纭。公认具有代表性且被广泛引用的是美国会计学会1972年在其颁布的《基本审
根据具体审计目标确定管理层的认定是否恰当。交易、账户余额、列报层次的认定共有5种:1、存在与发生;2、完整性;3、权利与义务;4、计价与分摊;
可以,审计助理工作和会计没有必然的联系,有会计经验呢,可能对审计有一定帮忙,但不是必然的要求,一般事务所招审计助理,也不会要求有会计经验
按表现形式分:实物证据;书面证据;言词证据;环境证据。按证据来源分:内部证据;外部证据;亲历证据。按取证方式分:检查证据;调查证据;其他
审计询问是指审计人员向被审计单位内部或外部有关方面调查了解某些事项,一般采取面对面,一问一答的形式,它属于“查询法”的范畴。这种审计方法
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