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自然人甲乙和法人丙同为合伙企业 A 的合伙人,原认缴出资额合计为 1000 万,其中甲乙各 250 万,份额是 25%,丙 500 万,份额是 50%,但甲实际出资 100 万,
我司为一般纳税人,主营平面广告设计。日常经营中会用一些本科院校的在校生到我司实习, 按照作品设计的个数支付相应的报酬。请问对于上述支付给在
王某为自由职业者,近期为某公司提供了一项设计服务,一次性取得所得 8 万元。某公司要求王某提供发票作为税前扣除凭证。请问王某至税局代开发票,
我司希望我司的营销总监对我司的销售人员进行内部培训,然后支付给该营销总监课酬费。请问支付给营销总监的课酬如何申报缴纳个人所得税,是计入工
我司作为一家医药制造企业,在全国各地设有办事处,有时候会租用个人的住房作为办事处,其中有一处个人房产,房东有意转售给我司,但是该房产是房
我司作为一家医药制造企业,在全国各地设有办事处,有时候会租用个人的住房作为办事处,其中有一处个人房产,房东有意转售给我司,但是该房产是房
房地产开发企业在进行开发经营时缴纳了一笔土地闲置费,财务上可以予以资本化计入开发成本,最终形成开发产品。请问该笔土地闲置费是否允许在企业所得税税前扣除?
我是一家外贸企业,增值税一般纳税人。现我司委托运输公司运出口货物到码头,请问一下,运输费用进项可以抵扣吗?如果不能抵扣,是不是运费支车只要获得增值税普通发票就可以呢?
有一个新员工是 10 月中旬入职的,计算累计基本减除费用 5000 元/月的时候,我们应该减除几个月的费用?如果是新入职的员工,本期个税应预扣预缴税额中,需要扣除“累计已预扣预缴税额”,我们单位还需要考虑该员工在其他单位的已交税金吗?
我司通过青少年发展基金会捐款 100 万元,项目名称为抗击疫情,希望同行。关于这个捐赠在填报企业所得税的时候,是否可以作为捐赠支出全额扣除呢?
我司日常经营中,因工作需要为雇员配备或提供工作服、手套、安全保护用品等所发生支出,上述支付劳动保护费,取得的增值税专用发票,是否可以抵扣进项?
自然人股东 S 持有一家非上市公司的股份,现将 S 持有的股份转让给一家企业。现在税务局认为股份转让的价格不公允,他们认为股权的转让价格应该要含有 S 持有的股份在该企业享有的未分配利润、留存收益份额。请问这个股权转让收入的价格应该怎么样算才是公允的?