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针对增值税加计抵减这个政策,2019 年 4 月 1 日起自设立之日起三个月的销售额四项服务收入占总收入的 50%以上,适用加计抵减的政策。如果企业是 2019 年
我司的一个商铺被政府征收,收到了政府给予的房屋补偿金和附属装修设施补偿金。请问我司需要针对这些补偿款缴纳增值税吗?
我司是一家从事眼镜批发、零售、以及提供售后维修服务的增值税一般纳税人。关于提供眼镜售后维修服务,为单独收费,单独开票业务,眼镜维修服务是
我司主营二手车销售,因有一批车辆无法出售进行了报废处理,从而当地政府给予我司一定的补贴款,请问该补贴款是否需缴纳增值税?
我司为小规模纳税人,主营商品的销售。2020 年由于疫情原因小规模纳税人征收率由原来 3%变为 1%,我司合作的客户主要为一般纳税人,他们希望我们可以
A 公司和 B 公司为非关联企业,现 A 公司无偿借款给 B 公司 100 万元一年,A 公司针对这 100万元需要视同销售交增值税吗?还是只针对 100 万按银行同期贷款
我公司是家技术研发公司,最近引进一项国外专利技术,因是国外技术无法直接在国内直接应用,需要进行国产化转化,需要投入大量人力进行系统研究并
我司是一家快递服务企业,主要经营业务就是快递的同城运输。我司如果研发一项新技术发生的研发费用,请问是否可以适用研发费用加计扣除政策?
我司在外省有一项建筑业务,请问开具 9%安装发票需要办理跨区涉税事项报告并在施工地预缴增值税吗?如果不办理会有什么后果,项目地税务局会处罚吗
我司之前是小规模纳税人,去年销售额达到条件后转为了一般纳税人。请问我司在小规模纳税人期间取得的增值税专用发票,是否可以在转为一般纳税人后
我单位为民办非营利组织,由于某些原因需要,现准备将一部分固定资产进行转卖,请问我单 位是否需要交增值税和企业所得税?
我们公司是一家生产制造企业,属于增值税一般纳税人。由于业务规模调整,有一些厂房不再使用,其占据的土地我司准备转让一部分。如果我们公司转让
我司是 2020 年 12 月成立的一家制造业公司,注册资金 100 万,在税局登记为增值税小规模纳税人,2021 年 2 月转为一般纳税人,2021 年 1 月开始发生业务,
我们公司是 H 省的一家企业,之前满足相关政策规定从一般纳税人转为小规模纳税人,账面上 还有转登记日当期的期末留抵税额,挂在待抵扣进项税额科目
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