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下列不属于银行存款函证涉及到的内容是( )。...
在监盘库存现金时,下列处理不恰当的有( )。...
注册会计师拟对A公列的银行存款余额实施函证程序,以下程序正...
注册会计师唐寅在审计天花公司2011年度财务报表时,监盘了...
注册会计师实施的下列各项审计程序中,能够证实银行存款是否存...
针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,注册会计师应提出改...
注册会计师在检查A公司银行存款余额调节表时,执行的下列程序...
以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的有( )...
下列对函证银行存款的处理中正确的有( )。...
对已发现的重大违反法规行为,注册会计师首先应当( )。...
当发现被审计单位存在严重违反法规行为时,注册会计师应当考虑...
下列与舞弊相关的表述中不恰当的是( )。...
如果某项错报可能是由于舞弊导致的,即使对报表的影响不重大,...
下列关于特别风险的表述中,不正确的是( )。...
在评估舞弊导致的重大错报风险时,如果注册会计师注意到客户存...
注册会计师在财务报表审计中,下列不属于侵占资产导致错报的舞...
注册会计师在审查P公司2011年度财务报表时,发现P公司存...
如果因被审计单位阻挠无法获取充分、适当的审计证据,以评价是...
为了更有效的实施审计,在审计中通常有一些假设,下面这些假设...
注册会计师通常采用组织项目组讨论程序来评,估舞弊风险,下列...
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