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恒丰银行2026年春招全面启动!恒丰银行本次春招网点覆盖全国17个省份,下设二十余家一级分行,武汉、北京、上海、杭州、南京、成都、重庆、西安等城市均开放岗位招录,境内外高校毕业未落实过就业单位的毕业生都可报 ...
2026-04-21 16:03:27
2026浙商银行春招开启!作为全国性股份制商业银行,浙商银行本次春招覆盖全国多地、岗位类型丰富,面向2025—2026届应届生开放优质就业通道,报名截止时间为4月19日,以下是公告重点内容。 ...
2026-04-03 17:33:13
1.内部控制缺陷和值得关注的内部控制缺陷 内部控制缺陷,是指在下列任一情况下内部控制存在的缺陷: (1)缺少用以及时防止或发现并纠正财务报表错报的必要控制; (2)某项控制的设计、执行或运行不能及时防止或发 ...
2022-09-23 09:21:06
FRM考试难度如何,好考吗?难度怎么样需根据每个人的基础来说,也可以从FRM考试通过率分析它的难度如何?跟着高顿FRM小编一起来看看吧!
2021-08-26 15:03:45
知识点:内部控制的要素 借鉴COSO框架,《基本规范》将内部控制的要素归纳为内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督五大方面。 (一)内部环境 内部环境是企业实施内部控制的基础,是其他内部控制要素的 ...
2021-04-21 16:36:04
在纷繁复杂的环境与因素影响下,企业构建并实施内部控制体系,应当遵循以下基本原则: (一)全面性原则 所谓全面性,就是强调内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程,覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项。 (二 ...
2021-04-21 16:20:39
公司的一个部门经理,既负责员工招聘,又负责员工工时记录,也负责发放员工工资。请问他最有可能违反哪个内部控制原则? A.预先编号 B.独立检查 C.职责分工 D.补充控制 解析:考点:内部控制 答案是C本题中,该经理 ...
2021-04-02 09:06:20
英国特许会计师(ACA)属于ICAEW(英格兰及威尔士特许会计师协会),成立于1880年。ACA专业资格获得全世界的认可:英国特许会计师协会与下列国家的会计师协会签有会员互认协议:加拿大,澳大利亚,新西兰,欧共体成员 ...
2020-12-30 15:54:07
内控风险管理师课程:初级:《内部控制基础》(分上下册,上册《内部控制基础》,下册《内部控制相关知识》)中级:《组织战略与风险管理》《组织治理与合规管理》《流程优化与绩效管理》《内部监督与内部审计》;案 ...
2020-09-23 14:16:34
财务内控制度概念是啥?财务内控制度背景如何? 财务内控制度概念是啥?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴 ...
2020-09-18 16:28:20
财务内控管理稽核职责是什么?交通规费收入及解缴管理制度怎么算? 财务内控管理稽核职责是什么?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到 ...
2020-09-18 16:24:48
财务内控是什么意思?财务内控管理责任是什么? 财务内控是什么意思?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴趣 ...
2020-09-18 16:21:06
财务内部控制制度是什么?会计职责是什么呢? 财务内部控制制度是什么?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴 ...
2020-09-18 15:58:56
财务内部控制是什么?财务内部控制责任制是什么? 财务内部控制是什么?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴 ...
2020-09-18 15:55:36
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过公司的败绩都是由内部控制失败引起的,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。 从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的 ...
2020-07-07 16:04:11
我国内部控制审计五要素是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部控制审计的具体流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作4个内容。 ...
2020-07-02 13:17:14
现在大部分考生都已经进入了备考之路,今天小编为大家整理了中级审计师的知识点采购与付款循环内部控制测试的内容,复习过的考生可以在巩固下。 ...
2020-06-08 16:29:48
今天为同学们整理的是初级《审计理论与实务》学习内容是第七章第一节(内部控制概述)的知识点,现在到了审计师备考时间,还没有开始复习的要抓紧时间了,现在跟着小编一起看看内部控制概述的内容吧。 ...
2020-06-04 17:05:37
随着这些年管理会计在国内盛行,越来越多的会计人开始了解关注,并且打算投身到这一行业,今天就管理会计未来发展趋势这个话题讨论一下。 首先透过现象看本质,为何管理会计在我国会盛行,而且近几年关注度越来越高 ...
2020-06-02 17:52:15
我国内部控制审计五要素是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部控制审计的具体流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作4个内容。 ...
2020-05-28 17:14:43
管理会计内部控制之企业内控制度的完善 内部控制是管理会计的重要部分,在企业中也发挥着重要作用。企业内控制度,顾名思义,就是企业的一种内容管理和控制的制度,它以制度的形式对企业内部进行管理、约束、控制, ...
2020-05-28 15:37:32
很多考友已经考试备考2020年的审计师考试了,今天小编也整理了中级《审计理论与实务》知识点:内部控制概述供大家学习,已经学习过这个知识点的在温习下,没看过的考生可要好好记住啦。 ...
2020-05-27 17:57:53
在CMA考试中,内部控制是一个很重要的考试知识点部分,考试比重占比约为15%,其考试内容具体还涉及到管理、风险与法规遵守;系统控制和安全措施等。在实际应用中,内部控制是公司为确保财务和会计信息的完整性、促进 ...
2020-05-27 14:03:31
转眼已到了5月底,很多审计师考友们都已经早早的投入了学习,今天小编为大家整理的内容是中级《审计理论与实务》知识点:内部控制要素。
2020-05-27 11:58:21
1.不相容职务相互分离控制(不相容职务包括:授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办也稽核检查、授权批准与监督检查等) ...
2020-05-25 16:40:19
CMA考前分析之内部控制 内部控制是CMAP1考试的重要部分,占比15%,cma考试中对内部控制的综合题比较灵活,涉及应用层面的知识点较多,高频考点主要有:核心定义,COSO内部控制整合框架,应用分析层次,内部控制的固 ...
2020-05-22 18:06:37
应该说所有的企业内控措施都是为防止造假的。证券市场的上市公司出现了很多虚假的财报报表,包括成熟市场的美国也出现过安然事件,中国A股市场也曾经发生银广夏等一些列虚假财报事件。为此,美国率先出台了著名的塞 ...
2020-03-09 14:22:18