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一开始实行新收入准则,很多人还不太清晰有关的会计解决,不必担心~网络课堂为大伙儿分类整理了成功案例分析,一起看看吧~ 【成功案例】 峨嵋制作公司为一般纳税人,两者之间小区业主签署的一项固定不动工程造价的工 ...
2023-04-11 17:49:45
管理会计案例分析论文难不难?我们常说,万丈高楼平地起,我想在刚开始的那一瞬间是难的;从你开始上学学习的时候你可能会觉得好难,每一次你考过试之后也许会想着考试好难,看吧,好像没有什么事情在你面前是容易的 ...
2021-08-11 10:49:44
管理会计案例分析解答需要了解什么内容?对于考试大家都经历过很多次,关于怎样去答题一直以来都是大家想要弄明白的问题。想要把题目答得完整实在是不容易的一件事,不过的确也有不少的同学在考场上答题答得很好,几 ...
2021-07-25 20:47:08
管理会计的案例分析题难吗?在我们进行考试时我们一般都会很关心会考什么样的题型,只有在了解过题型后我们才能有针对性的进行复习,一般我们进行管理会计考试的考试题型主要有选择题和案例分析题,那很多人肯定很想 ...
2021-07-24 13:22:41
备考攻略:2018年注会cpa《经济法》真题详细解析(案例分析题)! 根据近几年的注会考试情况来看,经济法的出题一般覆盖面较广,每年教材新增的内容都会成为重点备考对象。另外经济法科目的阅读量及信息量大也需要考 ...
2021-07-15 09:43:45
CMA考试:P1章节划重点之内部控制 今天为大家准备了CMAP1章节中的内部控制部分,该部分在P1中占15%。 治理,风险与法规遵守 理解内控风险和内控风险管理 识别并描述内部控制的各项目的 解释一个公司的组织构架、政策 ...
2021-04-26 14:33:19
高顿CPA学姐又来继续为大家分享CPA考试的具体内容了,今天我们主要讲解CPA经济法中的案例分析题,所有大家关心的、疑惑的问题都在这里了,满满的干货、满满的知识,感兴趣的同学赶紧看过来了。 ...
2020-12-25 23:29:02
内控审计一般指内部控制审计,内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。 ...
2020-09-23 14:18:08
财务内部控制制度是什么?会计职责是什么呢? 财务内部控制制度是什么?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴 ...
2020-09-18 15:58:56
财务内部控制是什么?财务内部控制责任制是什么? 财务内部控制是什么?大家都知道,但是这个具体怎么回事呢,你想不想知道呢?这个知识点对于很多人来说都是比较难懂的。今天要跟大家讲到的就是一些事宜,如果感兴 ...
2020-09-18 15:55:36
内部控制的权威人士Adrian Cadbury爵士曾经说过公司的败绩都是由内部控制失败引起的,这一点从众多的企业失败案例都得到了验证。 从我国的现实情况来看,企业内部控制普遍比较薄弱,有关挪用、侵占或诈骗企业财产的 ...
2020-07-07 16:04:11
我国内部控制审计五要素是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部控制审计的具体流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作4个内容。 ...
2020-07-02 13:17:14
战略财务管理案例分析之蒙牛 在现代企业战略管理中,财务战略及其管理能力和水平是企业各方面能力的综合体现,正确的决策能为企业赋能,就拿蒙牛企业来说,其在不同时期匹配的多种财务战略起到了重大推动支持作用, ...
2020-06-30 14:02:01
按正常测算,除去中央厨房成本和费用,14年几个亿配送额,利润应该在一千万左右,可实际却亏了500多万。中央厨房的亏损让营运少拿了不少绩效奖金,所以营运部门一直要求查找原因。 ...
2020-06-29 13:26:32
CPA案例分析题不仅在专业阶段考试中会出现,也是综合阶段考试的题型;这类题型重点考察考生的综合运用能力,通常我们可以使用的答题技巧有:重原理,轻分录;重点恒重;专业表述优先。 ...
2020-06-17 17:44:11
现在大部分考生都已经进入了备考之路,今天小编为大家整理了中级审计师的知识点采购与付款循环内部控制测试的内容,复习过的考生可以在巩固下。 ...
2020-06-08 16:29:48
今天为同学们整理的是初级《审计理论与实务》学习内容是第七章第一节(内部控制概述)的知识点,现在到了审计师备考时间,还没有开始复习的要抓紧时间了,现在跟着小编一起看看内部控制概述的内容吧。 ...
2020-06-04 17:05:37
我国内部控制审计五要素是内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督。内部控制审计的具体流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工作4个内容。 ...
2020-05-28 17:14:43
管理会计内部控制之企业内控制度的完善 内部控制是管理会计的重要部分,在企业中也发挥着重要作用。企业内控制度,顾名思义,就是企业的一种内容管理和控制的制度,它以制度的形式对企业内部进行管理、约束、控制, ...
2020-05-28 15:37:32
很多考友已经考试备考2020年的审计师考试了,今天小编也整理了中级《审计理论与实务》知识点:内部控制概述供大家学习,已经学习过这个知识点的在温习下,没看过的考生可要好好记住啦。 ...
2020-05-27 17:57:53
在CMA考试中,内部控制是一个很重要的考试知识点部分,考试比重占比约为15%,其考试内容具体还涉及到管理、风险与法规遵守;系统控制和安全措施等。在实际应用中,内部控制是公司为确保财务和会计信息的完整性、促进 ...
2020-05-27 14:03:31
转眼已到了5月底,很多审计师考友们都已经早早的投入了学习,今天小编为大家整理的内容是中级《审计理论与实务》知识点:内部控制要素。
2020-05-27 11:58:21
案例分析:财会与管理会计区别究竟在哪 管理会计相比于财务会计的优势 制造业企业产品核算的成本方法通常有两个,完全成本法与变动成本法。 完全成本法属于财务会计范畴, 变动成本法属于管理会计范畴。 下表是某公司 ...
2020-05-25 10:50:38
管理会计在企业中的应用-案例分析 作为会计的一个重要分支,管理会计与财务会计一样发挥着很中哟的作用,它们之间分工不同。管理会计人才不仅要精通财务会计的原理和方法以及相关的法律法规,还要全面掌握企业科学管 ...
2020-05-19 10:07:25
2020年高级审计师资格考试大纲正式发布,本文为2020年高级审计师资格考试审计理论与审计案例分析科目的考查目标、知识范围和能力要求。本大纲由审计署制定,人力资源和社会保障部审定。 2020年高级审计师考试大纲科 ...
2020-05-06 10:18:02
感谢您应聘中国建设银行青海分行!根据我行2020年度校园招聘工作计划安排,现将面试及体检有关事宜通知如下: 我行将于近期通过中华英才网向已在系统中进行了面试确认回复的应聘者发送面试通知,请相关人员按照要求提 ...
2020-01-08 10:20:58