2016注会《审计》每日一练:货币资金审计概述

多选题
以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款相关的有( )。
A、按月盘点现金,做到账实相符
B、当日收入现金及时送存银行
C、加强对货币资金业务的内部审计
D、收支业务与记账岗位分离
【正确答案】BCD
【答案解析】本题考查的是货币资金审计概述。选项A是出纳员对库存现金的日常管理工作。