1、下列有关内部控制的相关表述中,注册会计师认可的有()。
  A、注册会计师需要了解与每一控制目标相关的所有控制活动
  B、如果多项控制活动能够实现同一目标,注册会计师不必了解与该目标相关的每项控制活动
  C、如果不打算信赖控制,注册会计师仍需要执行穿行测试以确认以前对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性
  D、对于重要的业务流程,不管是人工控制还是自动化控制,注册会计师都要对整个流程执行穿行测试
  2、以下选项中,不属于内部控制要素的有()。
  A、风险评估过程
  B、对控制的监督
  C、控制目的
  D、控制测试
  答案:
  1、
  【正确答案】BCD
  【答案解析】注册会计师并不需要了解与每一控制目标相关的所有控制活动。
  2、
  【正确答案】CD
  【答案解析】内部控制包括5个要素,除了包括AB选项,还包括控制环境、与财务报告相关的信息系统和沟通、控制活动3个要素。