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  (二)C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
  
  8. 下列情形中,最有可能导致C注册会计师不能执行财务报表审计的是()。
  
  A. 丙公司管理层没有清晰区分内部控制要素
  
  B. 丙公司管理层没有根据变化的情况修改相关的内部控制
  
  C. 丙公司管理层凌驾于内部控制之上
  
  D. C注册会计师对丙公司管理层的诚信存在严重疑虑
  
  [答案]D
  
  [解析]对于题目中,我们应该选择a1的答案,题目中选择的是不能执行财务报表审计业务,比较难以判断的是选项C和D,针对选项C,注册会计师可以根据情况采用针对管理层凌驾于控制之上的风险来实施有效的审计程序,而对于选项D,对于被审计单位管理层的诚信有严重疑虑的,这个就非常有可能不承接这个业务或者是解除该业务了。