A. 内部审计人员对整个采购业务流程实施测试,评价控制有效性
B. 公司规章规定,出纳人员不能负责登记现金总账以及稽核工作
C. 企业倡导非常透明、非常单纯的企业文化
D. 建立风险管理部门,识别、评估和管理企业实现经营目标能力的各种风险
【考点】内部控制要素
【答案】C
【难易程度】★
【解析】选项A属于内部监督,选项B属于控制活动,选项D属于风险评估。
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