A. 确定会计师事务所的报酬并监督其工作
B. 受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告
C. 可以接受并处理本公司会计、内部控制或审计方面的投诉
D. 有权雇用独立的法律顾问或其他咨询顾问
【考点】审计委员会在内部控制中的作用
【答案】ABCD
【难易程度】★★
【解析】审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会应批准外聘审计师的业务条款及审计服务的报酬。受聘的会计师事务所应直接向审计委员会报告。
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