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题目解析

审计师用文件(问卷、流程图和叙事描述)来表示他们对管理层的内部控制系统的理解。一个问卷包含一系列问题,这些问题是关于审计师认为可以预防和检测错误和欺诈所需要的控制。关于以下哪项的问题是最适合帮助审计师理解支付循环的完整性?


A、销售发票的数量、价格和数学计算的内部核实
B、会计人员的资质
C、用一个支票保护装置来印支票金额
D、预先编号支票的使用和记录说明
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  • 统       计:共计258人答过,平均正确率83.33%
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